腾达科技(001379) - 内部审计管理制度(2025年4月)
山东腾达紧固科技股份有限公司内部审计管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内部审计管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 1 | | 第三章 | 内部审计机构的职责和总体要求 2 | | 第四章 | 内部审计的主要内容 3 | | 第五章 | 信息披露 6 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司内部审计管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理和审计监督,健全内控管理和防范风险, 促进廉政建设,保障企业经营活动健康、有序开展,根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 企业内部控制基本规范》及配套指引和公司相关制度,结合公司实际情况,制 定本制度。 第七条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配置专职人员从事 内部审计工作,且专职人员应不少于二人。 第八条 内部审计部门对董事会审计委员 ...