环球印务(002799) - 内部控制审计报告
西安环球印务股份有限公司 内部控制审计报告 二、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事 务 所 营 业 执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2116 号 内部控制审计报告 两安环球印务股份有限公司全体股东: 希会审字(2025)2116 号 目 录 一、内部控制审计报告 ………………………………(1) 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 影响效的财务报告内部控制。 规定在所有重大方面 希格玛会计师 中国 中国注册会计师: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安环球印务股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...