一品红(300723) - 一品红药业集团股份有限公司2024 年度内部控制审计报告
一品红药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008370037 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008370037 号 一品红药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了一品红药业集团股份有限公司(以下简称"一品红")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一品红董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,一品红于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文,为一品红司农审字[2025]24008370037 号 报告之签字盖 ...