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南极电商(002127) - 内部审计制度
002127NanJi E-Commerce(002127)2025-04-24 17:17

南极电商股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 维护股东合法权益,提高内部审计工作质量,加大审计监督力度,明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和《南极电商股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"),结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度,对所属企业进行内部审计监督。 第三条 内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活 动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、 内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管 理人员认真地履行职责。 第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改 善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。 第五条 本 ...