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新迅达(300518) - 广西新迅达科技集团股份公司内部控制审计报告
300518Xinxunda(300518)2025-04-24 17:44

广西新迅达科技集团股份公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0979 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联专审字[2025]D-0979 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广西新迅达科技集团股份公司(以下简称新迅达公司)2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新迅达公司董 事会的责任。 立信中联审字[2025]D-0979 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新迅达公司于 2024 ...