新筑股份(002480) - 内部控制审计报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6935 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 合计师 李 务 所 (特殊普通合 一、企业对内部控制的责任 i Certified Public Accountants (Spocial General Pa 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 上会师报字(2025)第 6935 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 会会计师 李今所(特殊善通合伙) anghai Certified Public Accountants (Special ...