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中国汽研(601965) - 中国汽研2024年度内部控制审计报告
601965CAERI(601965)2025-04-25 09:42

2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mgf.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.co)"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 中国汽车工程研究院股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是中国汽研董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...