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太平洋(601099) - 关于太平洋证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于太平洋证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1.专项审计报告 2.附表 委托单位:太平洋证券股份有限公司 审计单位:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:86 (10) 6827 8880 (截止 2024 年 12 月 31 日) 德皓核字[2025]00000773 号 太平洋证券股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太平 洋证券股份有限公司(以下简称太平洋证券)2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日签发了德皓 审字[2025] 00001017 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,就太平洋证券 ...