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中国动力(600482) - 大信会计师事务所关于中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
600482CSICPCL(600482)2025-04-25 10:49

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 我们接受委托,审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具大信审 字[2025]第1-00688号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号-- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注 ...