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赛维时代(301381) - 2024年度内部控制审计报告
301381SAILVAN TIMES(301381)2025-04-25 11:32

赛维时代科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10368号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了赛维时代科技股份有限公司(以下简称"赛 维时代")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是赛维时代公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10368号 赛维时代科技股份有限公司全体股东: (此页无正文,此页为赛维时代科技股份有限公司内部控制审计报 告盖章签字页) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...