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丸美生物(603983) - 广东丸美生物技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603983Marubi(603983)2025-04-25 13:22

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012360020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:闽25 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 由话(Tol) · 0591-87852574 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012360020号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效 ...