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庚星股份(600753) - 庚星股份董事会关于公司2024年度带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
600753FOSSI(600753)2025-04-25 14:07

庚星能源集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明 庚星能源集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度财务报告的审计 机构,中审众环对公司 2024 年度的财务报告进行了审计,并出具了带有强调事项 段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告。根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,公司董 事会对上述审计报告和内部控制审计报告专项说明如下: 一、《2024 年年度审计报告》的强调事项、持续经营重大不确定性事项 中审众环提醒财务报表使用者关注: (一)与持续经营相关的重大不确定性:庚星股份公司 2024 年发生重大亏损, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已连续四年亏损;截至 2024 年 12 月 31 日止,庚星股份公司股东权益为负数,归属于母公司股东权益为负数,流 动负债高于流动资产,流动比率较低,资产负债率较高;2024 年度,公司经营 ...