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鸣志电器(603728) - 鸣志电器2024年度内部控制审计报告
603728MOONS’(603728)2025-04-25 15:10

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02522 号 上海鸣志电器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海鸣志电器股份有限公司(以下简称鸣志电器公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸣志电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,鸣志电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国,上海 2025 年 4 月 24 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...