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灿瑞科技(688061) - 2024年度内部控制审计报告

上海灿瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11809 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称灿瑞科技) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灿瑞科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台(http://ace.mor.gov.cn)"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台(http://aces.cn)"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china Shu lun pan certified Public Accountants 内部控制审计报告 我们认为,灿瑞科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...