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拓新药业(301089) - 2024年年度财务报告

拓新药业集团股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA1B0230 | | 注册会计师姓名 | 董治国、王丽红 | 审计报告正文 拓新药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓新药业公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政 | 针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括: | | ...