长源电力(000966) - 公司2025年度财务预算报告
国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、编制原则和依据 (一)编制原则 1.坚持战略引领。围绕公司"126"总体工作要求和"345" 工作方针,以"十四五"规划为引领,引导优势资源向投资 回报高、现金回流好、归母贡献大的重点企业和项目倾斜, 实事求是、客观、科学确定预算目标。 2.坚持全面预算。坚持全员参与,分级编制。本次预算 由各单位编制上报,各归口管理部门对口审核各项归口管理 指标,财务部统筹汇总编制而成。 3.强化目标导向。加大预算集约管控力度、推动"一利 五率"等关键指标持续改善,注重开源增收和降本增效,电 量、电价在在市场行情基础上自我加压,燃料成本、修理费、 七项费用等同比压降一定比例。强化成本费用刚性管控,坚 持上下融通,层层分解任务,实现对接战略、分解执行、管 控纠偏、考核评价的闭环管理,倒逼业务安排和成本管控等 持续优化,争取效益最大化。 4.坚持严控风险。持续推进全要素对标,提升预算指标 的先进性和科学性,科学界定预算边界条件,持续优化债务 结构和资本结构,强化现金流管理,推动可持续健康发展。 (二)编制依据 根据对 2025 年的电力、煤炭、资金市场的形势预测, ...