众泰汽车(000980) - 内部控制审计报告
众泰汽车股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 304038 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 , cc.mof.gov.cn) 报告编码:京25LC3 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accounta ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchenc Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第304038号 众泰汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了众泰汽车股份有限公司(以下简称"众泰汽车公司")2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 众泰汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...