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捷昌驱动(603583) - 2024年度内部控制审计报告

了信 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 内部控制审计报告 it. 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10547 号 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东; 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo.fgov.cn)"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.moc.gov.cn)"进行查询 " " " " " "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.moc.gov.cn)"进行直播 -- . 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 ...