怡合达(301029) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于东莞怡合达自动化股份有限公司2024年内部控制审计报告
二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10387 号 东莞怡合达自动化股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.vors.on】 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10387 号 东莞恰合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 (此页无正文,此页为东莞怡合达自动化股份有 ...