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爱丽家居(603221) - 爱丽家居2024年度内部控制审计报告
603221Elegant(603221)2025-04-28 09:38

内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 机: 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68567788 Tel: 86 (510)85885275 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 爱丽家居科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1233 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱丽 家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...