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三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
603033Three-V(603033)2025-04-28 10:13

绝此类情况再发生。 二、董事会对强调事项段中涉及事项的相关说明 董事会审阅了天健事务所出具的公司 2024 年度内部控制审计报告, 认为: 天健事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在 报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影 响公司财务报告内部控制的有效性。公司董事会尊重其独立判断,同意天健事务 所对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的应对措施 公司高度重视天健事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报 告中所涉及的事项,公司及子公司已进行全面自查,并制定相应的应对措施,具 体如下: 1、全面核查涉及的银行借款金额、供应商名单、资金流向及合同条款,截 至本说明出具日,已到期的银行借款已按时归还,公司还修订资金管理制度,杜 三维控股集团股份有限公司董事会关于 带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")对三维控股 集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报告内部控制进行了审 计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审 ...