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三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
603033Three-V(603033)2025-04-28 10:20

三维控股集团股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")对三维控 股集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度内部控制进行了审计,出 具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,同意董事会的前述说明及 意见,并将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理,完善内控体系建设, 有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股 东,特别是中小股东的合法权益。 27 日 ...