*ST围海(002586) - 内部控制审计报告
w 浙江省围海建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25001400021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25001400021 号 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江省围海建设集团股份股份有限公司(以下简称"围海股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 59号中 == ★ ■ R 座 6-9 様 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Ht.t.p://www.fihxcpa.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...