塞力医疗(603716) - 众环审字(2025)0102902号- 内部控制审计报告
众环审字(2025) 0102902 号 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 = 恒公到市公里因此或使得出新闻出 t and and a station of the country of the county of the count re and 内部控制审计报告 众坏审字(2025) 0102902 号 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了塞 力斯医疗科技集团股份有限公司 (以下简称"塞力医疗公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、塞力医疗公司对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第1页共2页 日 CHA ...