华联控股(000036) - 内部控制审计报告
华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000013 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.more 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 内部控制审计报告 大要食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000013 号 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...