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润邦股份(002483) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002483RHI(002483)2025-04-28 11:36

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 我们接受江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"润邦股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了润邦股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A018332 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,润邦股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表") 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2024 年度财务报 表时所 ...