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航天环宇(688523) - 航天环宇2024年度内部控制审计报告

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台(http://acc.md.gov.cn)"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查查 :" 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...