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华锐精密(688059) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于株洲华锐精密工具股份有限公司2024年度内部控制审计报告
688059Huarui Precision(688059)2025-04-28 12:18

内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 -- 株 洲 华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 。 天 职 业 字 [2025]18372-1 号 目 - 1. 内部控制审计报告。 天职业字[2025]18372-1 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: . . 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株 洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华锐精密董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续). 天职业字[2025]18372-1 号. 三、内部控制 ...