长联科技(301618) - 2024年年度审计报告
东莞长联新材料科技股份有限公司 2024年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 1.收入确认事项 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了长联科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于长联科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信,我们获取的审计证据是充 ...