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仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份2024年度内控审计报告
603733Xianhe(603733)2025-04-28 13:31

仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师和 台 (http: 报告编码:浙25PTNVHV2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6484号 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙鹤股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...