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迈为股份(300751) - 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
300751Maxwell(300751)2025-04-28 13:34

苏州迈为科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 1 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 三、内部控制的固有局限性 苏 亚 审 内〔2025〕9 号 2024 年度内部控制审计报告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迈为公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对迈为公司财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏 ...