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金 融 街(000402) - 内部控制审计报告
000402FINANCIAL STREET(000402)2025-04-28 13:34

金融街控股股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t Thornton 40 目 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A015757 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金融街控股公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金融街控股公司董事会的责任。 ...