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万邦德(002082) - 监事会关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明》的意见
002082WBDE(002082)2025-04-28 14:12

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际") 对万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司""万邦德")2024 年 度内部控制情况进行了审计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段无保留 意见的内部控制审计报告的专项说明》,监事会对上述事项发表意见如下: 万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 专项说明》的意见 监 事 会 2025 年 4 月 29 日 监事会认为董事会出具的《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》客观反映了公司内部控制的实际情况。后续,监事会将持 续督导董事会与管理层强化内部控制管理,推进内控体系的健全完善,确保内控 制度严格执行与有效落实,切实提升公司内控管理水平,保障全体股东合法权益。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...