索菲亚(002572) - 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
索菲亚家居股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《索菲亚家居 股份有限公司内部控制制度》等规定和要求,索菲亚家居股份有限公司(以下简 称"公司")监事会对公司2024年度内部控制进行了认真审核,作出了以下审核 意见: (一)根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报 告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (二)根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报 告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 (三)自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 索菲亚家居股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十七日 ...