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华帝股份(002035) - 内部控制自我评价报告
002035Vatti(002035)2025-04-28 14:18

华帝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华帝股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自我评价报告基准日,公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制自我评价报告基准日,公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制评价报告 华帝股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合华帝股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制 度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...