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华海清科(688120) - 2024年度内部控制的审计报告

华海清科股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 回版本文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo.f.gov.cn)"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo.f.gov.cn) "进行控股 " le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZB10935 号 华海清科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...