芯联集成(688469) - 关于芯联集成电路制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于芯联集成电路制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:芯联集成电路制造股份有限公司 审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13528-2 号 芯联集成电路制造股份有限公司董事会: 我们审计了芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了天职业 字[2025]13528号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,芯联集成编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并 ...