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嘉澳环保(603822) - 内部控制审计报告
603822JAHB(603822)2025-04-28 15:21

内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—1227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:津25H30 目 家 内部控制审计报告 r 1—2 立信中联审字[2025]D-1227 号 浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司 (以下简称嘉澳环保) 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价 ...