快克智能(603203) - 快克智能2024年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 快克智能装备股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了快克智能装备股份有限公司(以下简称 快克智能 )2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是快克智能董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,快克智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告(续) XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 (本页无正文) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财 ...