苏州银行(002966) - 年度关联方资金占用专项审计报告
苏州银行股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.gov.cn) "进行查: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// /sc.cmof.gov.cn) "进行查: " 苏州银行股份有限公司董事会: 我们审计了苏州银行股份有限公司(以下简称"苏州银行")的2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了编号为安永华 明(2025)审字第70010018 B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求,苏州银行编制了后附的 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是苏州银行的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计苏州银行 2024 年度财 ...