Workflow
长城证券(002939) - 2024年年度审计报告
002939CGWS(002939)2025-04-28 15:24

众环审字(2025)2700282 号 长城证券股份有限公司 审 计 报 告 | | 审计报告 | 1 | | --- | --- | --- | | i í | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1 | | 2、 | 合并利润表 · | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 … | 4 | | 4、 | 合并股东权益变动表 · | ર | | 5、 | 母公司资产负债表 | 7 | | 6、 | 母公司利润表 | | | 7、 | 母公司现金流量表 | 10 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 9、 | 财务报表附注 … | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025) 2700282 号 长城证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长城证券 2024年 1 ...