华帝股份(002035) - 年度关联方资金占用专项审计报告
关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 in 专项说明 CAC 专字[2025]1469 号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.gov.cn)" - 所言 报告编码:津25BZKUWSZE 关于华帝股份有限公司 我们审计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2024年12月31日合并 及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号为 CAC 审字 [2025]1129 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华帝股份管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 CAC专字[2025]1469号 华帝股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔20 ...