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芯联集成(688469) - 芯联集成电路制造股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2025]13528-1号

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13528-1 号 录 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mo.f.gov.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查查 :" 内部控制审计报告 天职业字[2025]13528-1 号 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芯 联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯联集成董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天职业字[2025]13528-1 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...