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苏盐井神(603299) - 江苏苏盐井神股份有限公司2024年度内部控制审计报告

江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 官各所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣化十厦A应9局 86/010\6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAS1B0044 江苏苏盐井神股份有限公司 江苏苏盐井神股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称苏盐井神) 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏盐井神董事会的责任。 I 内部控制审计报告(续) XYZH/2025NJAS1B0044 江苏苏盐井神股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏盐井神于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内 ...