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石基信息(002153) - 内部控制审计报告

北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 O O 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 编码:京2 0 O 0 0 而富多所 ublic accountants 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 导官 华大 厦 A 座 9 | O 0 O P 北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基信息公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石基信息公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0201 北京中长石基信息技术股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...