潞安环能(601699) - 潞安环能2024年度内部控制审计报告
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线 - 篮博平台(http://nc.mol.com.cn) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线 - 福德平台(http://nc.comeboo er 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞安环能公司")2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 北京市东城区朝阳门北大街 出發博览会会及社会命 I public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0136 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是潞安环能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...