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上海机场(600009) - 上海国际机场股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600009SIA(600009)2025-04-28 17:09

·计师 李务所(特殊善通合伙) 上海国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6904 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Centiliad Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6904 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...