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得润电子(002055) - 2024年度出具带强调事项段的内部控制审计报告的专项说明
002055DEREN(002055)2025-04-28 17:45

关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度出具带强调事项段的内部控制 审计报告的专项说明 目 录 出具带强调事项段的内部控制的专项说明 1-3 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度出具带强调事项段的内部控制审计报告 的专项说明 中证天通(2025)证专审 36110002 号-1 深圳市得润电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子 公司")2024年12月31日的内部控制进行了审计,并于 2025年4月 27日出 具了带强调事项段的内部控制审计意见(报告编号:中证天通(2025)证专审 36110002 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关要求,我们对本所就该公司上述出具带强调事项段的内部 控制审计意见说明如下: 一、审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:得润电子公司 2023 年在与战略 合作方重庆长秦汽车配件有限公司(以下简称:"长秦汽配")的贸易交易 ...