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ST天喻(300205) - 2024年度内部控制审计报告

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 318014 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第318014号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"天喻信息")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天喻信息的财务报告内部控制存在如下重大缺陷: 1、2024年天喻信息及子公司深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)(以下 简称"昌喻投资")因作为借款合同纠纷中的借款人或担保人收到法院和仲裁 机构的应诉通知共4起,涉案本金4.13亿元。 天喻信息称未参与上述诉讼事项提及的担保合同、借款合同 ...