铭利达(301268) - 深圳市铭利达精密技术股份有限公司内部控制审计报告
深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7470 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师 李 务 所(特殊普通合 d Public Slocountants (Special General Yar 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7470 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...